Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

4. Energietransitie

Algemeen

Hoofddoel

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteit

Planning

Budget

4.1

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie

4.1.1

De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren)

4.1.2

Toezicht op de verplichte energiemaatregelen voor bedrijven wordt beter uitgevoerd

4.1.3

Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties

4.2

De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen

4.2.1

Meer zonnepanelen op daken

4.2.2

De groei van duurzame energie wordt ruimtelijk beter mogelijk gemaakt

4.2.3

Meer inwoners doen mee en participeren in de energietransitie

4.2.4

Het aandeel duurzame warmtebronnen voor de verwarming van gebouwen is groter

4.2.5

Er zijn meer publieke laadpunten voor elektrisch vervoer

4.3

De energietransitie is haalbaar, betaalbaar  en innovatief

4.3.1

Wet- en regelgeving zijn beter afgestemd op energietransitie (lobby)

4.3.2

Innovaties leveren een grotere bijdrage aan duurzame energievoorziening

4.3.3

De energietransitie is beter betaalbaar voor iedereen (passende financiële instrumenten)

4.4

De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

4.4.1

De provincie Utrecht is een aansprekender voorbeeld van energieneutrale bedrijfsvoering en inkoop

4.4.2

De provincie Utrecht benut haar eigen mogelijkheden voor een duurzame energieopwekking beter

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel

Begroting

Bijstellingen

Bijgestelde begroting

Realisatie t/m 30 april

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht

1.000

3.279

-2.279

891

1.000

4.170

-3.170

404

-404

4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht

3.984

-3.984

755

382

755

4.366

-3.611

478

-478

4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar

3.393

-3.393

1.638

5.031

-5.031

2.502

-2.502

4.4 Geloofwaardige partner energietr.

116

-116

116

-116

28

-28

Totaal voor bestemming

1.000

10.772

-9.772

755

2.911

1.755

13.683

-11.928

3.412

-3.412

Mutaties reserves

Res. 04. Energietransitie

400

400

2.529

773

2.929

773

2.156

Totaal mutaties reserves

400

400

2.529

773

2.929

773

2.156

Totaal na bestemming

1.400

10.772

-9.372

3.284

3.684

4.684

14.456

-9.772

3.412

-3.412

Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel

Beleidsdoel
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2023

Realisatie
30 april

Ruimte
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht

-3.170

-404

-2.766

-3.489

-3.261

-3.261

4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht

-3.611

-478

-3.133

-2.334

-2.184

-2.184

4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar

-5.031

-2.502

-2.529

-3.973

-778

-778

4.4 Geloofwaardige partner energietr.

-116

-28

-88

-116

-116

-116

Totaal programma voor bestemming

-11.928

-3.412

-8.516

-9.912

-6.339

-6.339

Mutaties reserves

2.156

2.156

450

Totaal programma na bestemming

-9.772

-3.412

-6.360

-9.462

-6.339

-6.339

Deze pagina is gebouwd op 07/24/2023 15:44:05 met de export van 07/24/2023 15:36:09