Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen

Hoofddoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat is sterk.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteit

Planning

Budget

1.1

De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten.

1.1.1

De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd.

1.1.2

Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven

1.1.3

Met gemeenten wordt pro-actiever samengewerkt aan lokale opgaven vanuit wederzijdse belangen

1.1.4

Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen

1.1.5

In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen

1.1.6

Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe

1.1.7

Data en digitale toepassingen worden beter benut

1.2

De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik.

1.2.1

Bij gebieds- en omgevingsgericht werken, zetten we in op het slim combineren van provinciale doelen, o.a. met behulp van vindingrijk aanpakken in ruimtelijke werkprocessen en effectieve samenwerking.

1.2.2

Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen (Doel komt te vervallen door integratie met doel 1.2.1)

1.2.3

De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd

1.3

Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht.

1.3.1

De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk

1.3.2

Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave

1.3.3

Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel

Begroting

Bijstellingen

Bijgestelde begroting

Realisatie t/m 30 april

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Ruimte maatschappelijke ontw.

1.262

10.935

-9.673

-262

463

1.000

11.398

-10.398

15

2.932

-2.917

1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

3.116

-3.116

31

1.974

31

5.090

-5.059

471

2.357

-1.887

1.3 Passende woonruimte woningbehoefte

7.328

-7.328

695

8.023

-8.023

1.379

-1.379

Totaal voor bestemming

1.262

21.379

-20.117

-231

3.132

1.031

24.511

-23.480

486

6.669

-6.183

Mutaties reserves

Res. 01. Ruimtelijke ontwikkeling

780

6.000

-5.220

1.764

2.544

6.000

-3.456

Totaal mutaties reserves

780

6.000

-5.220

1.764

2.544

6.000

-3.456

Totaal na bestemming

2.042

27.379

-25.337

1.533

3.132

3.575

30.511

-26.936

486

6.669

-6.183

Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel

Beleidsdoel
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2023

Realisatie
30 april

Ruimte
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

1.1 Ruimte maatschappelijke ontw.

-10.398

-2.917

-7.481

-9.154

-9.270

-9.270

1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

-5.059

-1.887

-3.172

-3.295

-3.087

-3.087

1.3 Passende woonruimte woningbehoefte

-8.023

-1.379

-6.644

-8.229

-6.729

-6.729

Totaal programma voor bestemming

-23.480

-6.183

-17.297

-20.678

-19.086

-19.086

Mutaties reserves

-3.456

-3.456

1.700

Totaal programma na bestemming

-26.936

-6.183

-20.753

-18.978

-19.086

-19.086

Deze pagina is gebouwd op 07/24/2023 15:44:05 met de export van 07/24/2023 15:36:09