Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

5.8 Verkenningen en regionale programma's

Voortgang

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteit

Planning

Budget

5.8

Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

5.8.1

Het uitvoeren van verkenningen is beter afgestemd op de behoefte

5.8.2

Regionale programma’s worden beter ontwikkeld en uitgevoerd

5.8.3

De monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma is beter

Stand van zaken

Voortgang beleid per meerjarendoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

5.8

Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

5.8.1

Het uitvoeren van verkenningen is beter afgestemd op de behoefte

5.8.2

Regionale programma’s worden beter ontwikkeld en uitgevoerd

5.8.3

De monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma is beter

Beleidsdoel

5.8

Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

Meerjarendoel

5.8.1

Het uitvoeren van verkenningen is beter afgestemd op de behoefte

Activiteit

Planning

Stand van zaken

Toelichting

Meerjarendoel

5.8.2

Regionale programma’s worden beter ontwikkeld en uitgevoerd

Activiteit

Planning

Stand van zaken

Toelichting

Meerjarendoel

5.8.3

De monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma is beter

Activiteit

Planning

Stand van zaken

Toelichting

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Programma

Begroting

Bijstellingen

Bijgestelde begroting

Realisatie t/m 30 april

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Totaal voor bestemming

9.530

-9.530

3.352

12.882

-12.882

1.296

-1.296

Toelichting bijstellingen

Soort bijstelling

Tot Zomernota

Zomernota

Tot en met Zomernota

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Actualisatie capaciteit Bereikbaarheid

-141

-141

Herverdeling van de capaciteit binnen de programma's Bereikbaarheid I en II op basis van de geactualiseerde jaarplanning.

Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022

600

-600

Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).

Slotwijziging 2022 - structurele effecten

2.611

-2.611

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.

Totaal

5.8 Verkenningen, regionale programma's

3.211

-141

-3.352

Financieel meerjarenoverzicht

Beleidsdoel

Begroting
2023

Realisatie 30 april

Budgettaire
ruimte
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Baten

Lasten

12.882

1.296

11.586

11.124

9.602

27.114

Saldo

-12.882

-1.296

-11.586

-11.124

-9.602

-27.114

Deze pagina is gebouwd op 07/24/2023 15:44:05 met de export van 07/24/2023 15:36:09