Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

5.7 Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd

Voortgang

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteit

Planning

Budget

5.7

De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

5.7.1

De basis is beter op orde

5.7.2

De techniek op straat is beter ontwikkeld

5.7.3

De sturing vindt multimodaler plaats

5.7.4

Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit

Stand van zaken

Voortgang beleid per meerjarendoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

5.7

De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

5.7.1

De basis is beter op orde

5.7.2

De techniek op straat is beter ontwikkeld

5.7.3

De sturing vindt multimodaler plaats

5.7.4

Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit

Beleidsdoel

5.7

De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

Meerjarendoel

5.7.1

De basis is beter op orde

Activiteit

Planning

Stand van zaken

Toelichting

Meerjarendoel

5.7.2

De techniek op straat is beter ontwikkeld

Activiteit

Planning

Stand van zaken

Toelichting

Meerjarendoel

5.7.3

De sturing vindt multimodaler plaats

Activiteit

Planning

Stand van zaken

Toelichting

Meerjarendoel

5.7.4

Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit

Activiteit

Planning

Stand van zaken

Toelichting

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Programma

Begroting

Bijstellingen

Bijgestelde begroting

Realisatie t/m 30 april

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Totaal voor bestemming

3.587

-3.587

-872

2.715

-2.715

13

1.002

-989

Toelichting bijstellingen

Soort bijstelling

Tot Zomernota

Zomernota

Tot en met Zomernota

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Actualisatie capaciteit Bereikbaarheid

872

872

Herverdeling van de capaciteit binnen de programma's Bereikbaarheid I en II op basis van de geactualiseerde jaarplanning.

Slotwijziging 2022 - structurele effecten

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.

Totaal

5.7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd

872

872

Financieel meerjarenoverzicht

Beleidsdoel

Begroting
2023

Realisatie 30 april

Budgettaire
ruimte
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Baten

13

-13

Lasten

2.715

1.002

1.713

3.472

3.472

3.472

Saldo

-2.715

-989

-1.726

-3.472

-3.472

-3.472

Deze pagina is gebouwd op 07/24/2023 15:44:05 met de export van 07/24/2023 15:36:09